加拿大家园论坛

报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/46406/

hedoudou : 2006-02-25#1
加拿大生活的八个省税方法
1.如果你的一年净得无退税,请在4月30日前几天再交税。可增加你的银行利息和资金流动的使用时间。
2.利用假期路费为自己节税。公司假期路费的收据和食宿费用可免税,但雇佣合约上应有旅游津贴条款。

3.废除利息税。废除利息税不等于免税。问题在于怎样做的巧妙而达到节税的目的。主要原则是要使所赚的利息成为私人投资所获,才可享有法律优惠。如:你的私人存款需纳税,但如果你的资金投向公司或设立一个公司帐户用以流动资金,利息税便不用上了。注意:应保留银行的来往记录以供佐证。

4 .把各年度的所得平均摊开,避免一年的税率过高。比如投资股票的亏损,可以分摊到数年后来抵销资本增值。

5.如你一年的所得过高,考虑将其分散给亲属,以降低税率等级。

6.投资开支可以在收入中扣除。包括用来赚取投资的贷款利息,管理投资费用,保管箱费用,投资顾问咨询费用,记录投资收入的会计师费用等。

7.自己注册公司做小生意,许多费用可以折算入经营费用。

8.与年满六十五岁的家人同住,并且提供生活费,可以多报照顾家人的免税额(Caregiver Amount)。老人家可以是父母、祖父母、配偶的父母或祖父母、叔伯、姨姑等。


加拿大移民需要了解的一些税务常识
搬家支出:如果因为换工作需要搬家,这包括学生暑期返回家乡打工,距离超过四十公里,而雇主又不负担费用,便可申报搬家费用税务减免。

  额度转让:如果在个人可申报减免税务部分皆用尽后,税务减免额度仍有盈余,可以将盈余转让至配偶名下,慈善捐款、学费、教育费、老人年金以及残障人士税务优惠额度都可转让。

  托儿费用:如果因工作、经商、求学或研究而需托儿,便可申报托儿费用税务减免,通常情况下,此项税务优惠须由夫妇中收入较低一方申报。

  利息免税:如果借贷投资,包括通过商业和物业赚取收入以及投资股市,贷款利息便可获得税务减免。投资相关支出也可申报,它们包括管理费、银行保险箱费和纪录投资收入的会计费用等。

  自雇优惠:如果自雇,便应申报所有与生意相关开支的税务减免,包括汽车支出、停车费、商业活动费、家庭办公支出、娱乐和会议支出、流动电话费、电脑折旧、助手薪酬等。

  慈善捐款:如果已婚,便可将慈善捐款合在一起,放在收入较高一方申报。另外,也可将数年 (规定最多为五年) 的慈善捐款放在一起申报,以获取更高免税额。


加拿大老人及少年税务优惠多
有些人可能有些人可能没有意识到,就税务而言,老年人和少年的年龄都是一个优势条件。

  根据税务法,自进入六十五岁以后,年龄便成为享受税务优惠的一个因素,依据收入和居住地点的不同,最多可减免一千元联邦和省政府税务。

  对于少年来说,即使没有任何收入,也应该在允许范围内尽早独立报税。例如,根据安河的规定,十六岁的少年只要填报税表,就有资格领取一百元的省销售税退税。在全国范围内,十八岁的少年就应该报税,以在第二年进入十九岁时领取联邦货劳税退税。

  安永会计师行税务专家卡兹表示,由于年龄的差异,老年人和少年在税务上应采取不同的策略。年轻人处在为未来打基础的储蓄阶段,老年人则要保证有足够的现金度过余生,有些人还会考虑为下一代留一点资产的问题

  加拿大海关和税务局的金蒂-霍恩也提醒道,除了联邦老年免税额外,各省也都有同样税务优惠。通常,省税越高,省老年免税额也就越高。

  另外,老年人还应该注意自己的医疗费用,包括处方药、眼镜和助行器具等,这类支出最多可申报一千五百元,或者净收入的百分之三。再有,除加拿大退休计划以外,其它各种退休计划也有免税额。

  除了尽早独立报税外,少年也有一些需要注意的税务问题。例如,当年轻人离家去其它城市读书时,如果得到了奖学金或者在上学的城市有兼职工作,他们就可以申报搬家费用。同时,如果在暑期返回家乡后能够得到工作,也可以申报搬家费用。在毕业后开始偿还学生贷款时,也不要忘记贷款利息可以免税。


加国自雇移民报税技巧
自雇是近年来在加拿大比较流行的一种就业方式,除了灵活的业务合同制度,较为宽松的税率更是非常吸引人的条件之一。自雇人士报税和企业报税,个人报税都有所不同,以下讲了十个主要技巧。

1. 慈善捐款(Charitable Donations)和慈善捐款有关的退税有几种。捐款的联邦退税额分两级,第一级是首200元捐款有较的的退税率,而高出200元的部分就享受稍高一点的退税率,为第二级。配偶可以以对方的名义申报退税额,所以把一个家庭的总捐款合起来在配偶某一方的名下申报是比较合算的。因为第一级退税率只用一次,超出的捐款额越多,退回的税就越多。如果你捐赠的是股票,债券或者互惠基金,那么记住它们所产生的资产增值(Capital Gain)中只有37.5%算是你的收入。

2. 医疗费用(Medical Expenses)医疗费用的能申报的退税是受收入限制的。也就是说,你的净收入(Net Income)越低,可申报的医疗费用就越高。配偶其中一个可以代表全家申报医疗费用,所以应当让两人中收入较低的一位申报。记住这属于不可退还的金额(non-refundable credit),所以申报的人需要有足够的收入来获得这个退税。如果你家中照顾长者,父母或祖父母,或者年幼的家属,你可能可以申报照顾退税(caregiver tax credit)。

3. 生意持有人(Business Owners)作为自雇人士,你可以申报一些和生意有关的费用。例如汽车费用(汽油费,保险费,租车费,泊车费),参加专业团体的会员费,订阅专业杂志,购买专业书籍的费用,居家办公室,请客娱乐费用,电脑设备的折旧费,手提电话,传呼机,以及支付给别人的工资,包括家庭成员。在多数情况下,你可以申报自己购买的健康保险而不申报医疗费用。如果你在99年10月31日以前购买了Y2K兼容的电脑软件和硬件来替换非Y2K兼容的器材,那么这些费用100%可以在今年报税时申报退还。要注意的一点是:如果你申报居家办公室的费用,那么最好不要同时再申报你的房屋中作为办公室这部分的折旧费,因为你虽然今年可以得到一点退税,但是会失去将来主要居住单位免税额(Principal Residence Exemption)的某些资产增值的好处。

4. 收据(old receipts)在处理你可申报费用的收据时,记住慈善退税可用于捐增那年以后五年中任何一年里,医疗费用退税可用于在费用发生后的十二个月内的那一年里。

5. 搬家费(Moving)如果你在这一年中为了就近工作,开展新业务或者上学等原因,你可以申报和搬家有关的费用。除了可以申报请人搬家的实际费用外,还可以安顿过程中申报旅行的机票,住宿,吃饭的费用。原住宅的租赁取消费用,或者和出售原住宅有关的费用也可以申报,包括原住宅的维护费,可高达5000元,如果该住宅在你搬走前还没有售出的话。这些费用只有在你是为了生意或者新工作而搬迁时才可以申报。如果你当年的收入不足于申报所有的搬迁费用,余下部分可以延至下一年申报。

6. 为孩子申报退税(Filing tax returns for children)通常并不是一定要为你的孩子报税。但是为他们报税有好处。如果你的孩子帮别人看小孩,送报纸,铲雪剪草,或者其它暑期工,帮他们申报退税可以为将来买RRSP做准备。

7. 许可的生意投资损失(Allowable Buiness Investment Losses)如果你以入股形式投资到一个朋友或者家庭成员开的小型生意里,你可能可以申报这笔投资的损失。这笔损失算是生意投资损失,和资本亏损(Capital Loss)一样,75%的金额可以申报退税。但是不同的是,这笔损失可以抵销任何收入,而不是如资本亏损只能抵销资本增值(capital gain)。

8. 附上必需的收据如果你是用纸的表格报税,记住要附上重要的收据,RRSP收据(通常由RRSP基金公司或银行发出),医疗费用收据,慈善捐款收据和政治捐款收据都必需随报税表提交。如果你没有附上收据,加拿大税局会要求你出示,而有关的退税将会延迟到你出示有效收据才会被处理。

9. 使用退税软件有好几种退税软件可以帮你一步步地完成报税过程。通常这些软件还附带提示和解释,使你更明白其中的道理。

10. 考虑使用电子报税早点拿到退税金加拿大税局处理电子报税比普通纸张报税要快得多。电子报税处理时间大约是两周,而纸张报税是六到八周。今年你可以在家里的电脑上使用电子报税,如果你在去年退税时从税局拿到一个Netfile的号码的话。有Netfile号码还要使用特定的报税软件。即使你没有Netfile号码,也可以通过一个付费的E-File Agent服务来进行电子报税。

hedoudou : 2006-02-25#2
大家都不关心自己的收入税吗?

MAISIE : 2006-02-26#3
谢谢啊!
知识太多,学不过来了.
偶们12月18日来的,已经从邮局拿来了报税表格了,偶和老公要各填一份?
咋填啊,有实际操作过的童子吗?
头晕!

hedoudou : 2006-02-26#4
对啊,对啊,填T1,在邮局有得拿,里面的表格已经够2个人使用了。主要填BRITISH COLUMBIA TAX的BC428、T1 GENERAL 2005(INCOME TAX BENEFIT RETURN、BRITISH COLUMBIA CREDITS的BC479(退GST用的)还有FEDERAL TAX的SCHEDULE 1。这几个表是最基本的,如果你还有其他的,例如RRSP,DONATION,TUITION AND EDUCATION等,就还要再填其他的表。基本上那本GUIDE都有说明,有时间可以看看,说得很清楚,真的很有用。

Aim : 2006-02-26#5
银行的利息税好象要等银行通知才去申报.大家收到这样的银行信了吗?

七月流火 : 2006-02-26#6
好帖,谢谢!!

hedoudou : 2006-02-26#7
银行的利息叫T5,一般它会主动寄给你,但如果你05年的利息累计不超过50元,那么银行就有可能不主动寄给你,你要主动和银行联系了

hedoudou : 2006-02-26#8
我刚参加了CRA办的income tax的义工培训,如果是简单的情况,希望能够帮大家,但如果是复杂的,希望大家找个专业的会计师做。

MAISIE : 2006-02-26#9
LZ不是在学习ESL吗? 这么快对报税的事情就这么精通了,PF啊!
等偶过几天看一下,不明白向你请教,别嫌烦啊!

MAISIE : 2006-02-26#10
hedoudou 说:
我刚参加了CRA办的income tax的义工培训,如果是简单的情况,希望能够帮大家,但如果是复杂的,希望大家找个专业的会计师做。

这么说你是报税的义工了,那可以找你代报税?

hedoudou : 2006-02-26#11
对啊,你记性可真好啊。真没办法啦,都要学啊。

别说请教,大家研究研究,讨论讨论嘛。

hedoudou : 2006-02-26#12
哈,找我私下当帮朋友就可以。因为我们培训后服务的对象是低收入家庭和长者,他们的收入比较简单,不会十分难做,当然如果遇到难的case,我们就要问cra的职员了。

Aim : 2006-02-26#13
hedoudou 说:
我刚参加了CRA办的income tax的义工培训,如果是简单的情况,希望能够帮大家,但如果是复杂的,希望大家找个专业的会计师做。
能否吸引个税务专家来举办个在线答疑会_____一直有这样的想法,但是我大概因为在国内的原因吧,目前还没有找到.问问你的老师们愿不愿意来赐教?

hedoudou : 2006-02-26#14
哈,老师是老外,我的口语可不怎么好啊:)
另cra有很多相关的信息可以通过电话查询,我打过INTERNATION TAX SERVISES OFFICE 的,答复得不错。

相关电话:
CANADA CHILD TAX BENEFIT 8003871193
GENERAL ENQUIRIES 8009598281
GST/HST CREDIT 8009591953
BUSINESS ENQUIRIES 8009595525
INTERNATION TAX SERVISES OFFICE 8002675177
REQUESTS FOR FORMS AND PUBLICATIONS 8009592221

Aim : 2006-02-26#15
hedoudou 说:
哈,老师是老外,我的口语可不怎么好啊:)
另cra有很多相关的信息可以通过电话查询,我打过INTERNATION TAX SERVISES OFFICE 的,答复得不错。

相关电话:
CANADA CHILD TAX BENEFIT 8003871193
GENERAL ENQUIRIES 8009598281
GST/HST CREDIT 8009591953
BUSINESS ENQUIRIES 8009595525
INTERNATION TAX SERVISES OFFICE 8002675177
REQUESTS FOR FORMS AND PUBLICATIONS 8009592221
好电话,抄下了

老熊 : 2006-02-26#16
终于知道如何处理了

UP

hlxang : 2006-02-26#17
:wdb10:
好帖,谢谢!!!

Aim : 2006-02-26#18
hedoudou 说:
哈,找我私下当帮朋友就可以。因为我们培训后服务的对象是低收入家庭和长者,他们的收入比较简单,不会十分难做,当然如果遇到难的case,我们就要问cra的职员了。
帮我问问:短登开户(现在人在国内)银行利息怎样报税?在海外可以用邮寄的吧。

喜欢春天 : 2006-02-26#19
如果需要LZ帮忙,怎样联系你啊?发悄悄话可以吗?

zhouying : 2006-02-26#20
RE

1-每年二月起,纳税人都可以到邮局或税务局免费领取纳税表(Forms)及填表说明(General Income Tax and Benefit Guide),根据T4(工资收入一览表)等表及相关资料计算、填表,并于四月底以前邮给税务局即可。

2-以往年度曾报过税的人士,会在年初收到收到税务局(Canada Customs and Revenue Agency)的一套资料(package)。资料里一般会包括以下内容:

1)一封含有社会保险卡号的信。提醒你核对一下卡号是否正确;住址是否变更;告知上网报税号(Access Code)以及税务局网址(www.ccra.gc.ca)。如果已经变更住址或信中内容不符,应尽快与税务局联系。

(2)报税表《Form 2xxx-T1 Special Ontario》。包括若干表,T1表最重要,必须填。其余表只有发生相关内容时才填报。

(3)报税指导《Special Income Tax and Benefit Guide 2xxx》。对报税表给予了逐项逐条的解释。

在T1表的最后,你会算出金额,或是退税(REFUND),或是补税(OWING)。

第一次申报必须要填表邮出。以后申报则可以通过上网、电话等方式,快捷简便。

自雇者可延迟到六月中交表,但只限于在退税(REFUND)的情况下。若是补税(OWING),必须在4月30日前处理(可以先交税,后交表)。

zhouying : 2006-02-26#21
回答楼上的问题

加拿大税法规定:对纳税公民的全部收入课税,不分收入来源地区,即Global Income。所以国内

或美国等的收入属于应纳税收入,需要在税表中填上。鉴于这些收入可能已交过税,加国允许间接

抵减一部分税款。至于资产,只要所有资产的总值超过10万加币必须申报。例如:在加拿大境外有

房产5万、证券3万、存款3万,合计11万,应填T1135(E)。

zhouying : 2006-02-26#22
如果是第一年报税,别忘了填RC51呀,就是那个给没住满一年的人申报自己不在加拿大时的海外收入的,否则GST CREDIT要被延迟的。

zhouying : 2006-02-26#23
RC151

更正

zhouying : 2006-02-26#24
TO----AIM

银行利息只有几块报不报?

** 报。银行一般是年利息$50以下就不给税单了,自己手写一个

zhouying : 2006-02-26#25
填表注意点
T1 General :

entry day : 登陆时间, 不要填 departure day

GST/HST 勾上,不要白不要.

(有银行利息的填Line 121)

最后一页 P4, Provincial Credits 根据 ON479表计算得到. 就是你能拿到的钱.

Direct Deposit: 如果你申请了去年的GST/HST (新移民登陆时给的RC151表格),填过银行帐

号, 这里就不用填了.

zhouying : 2006-02-26#26
是否需要向银行要去年的利息清单用于报税?
RRSP帐户的利息要算吗?
美元帐户的利息要折合成加元吧?

答:
You should get T5 from BANK (if your interest is over certain amount, such as $50). If not by the end of this month, ask them.

For 美元帐户的利息, 要折合成加元, you can look up bank of canada's website (ccra web site has a link to it) for annual exhange rate.

zhouying : 2006-02-26#27
报税表

  第一年报税的人士,可往税务局或邮局索取“联邦及省税务指南和表格”,填妥后交回。下一年度,税务局就会把表格寄给你。

  所有从雇主、银行、政府或其他机构收到的报税单及收据,都应附在报税表上,一同呈交。

  报税一般用表格“TIGENERAL”,表格上面有几个大项目要分别填报。

  第一项:个人资料填报姓名、地址、工卡号码、抵加日期、配偶资料等。

  第二项:申请退还货品及服务税申请退还货品及服务税的资格,是根据家庭收入及子女数目而定。你可以查一查税务指引上列的入息限额,以决定你是否够资格申请。

  第三项:总收入的计算总收入包括薪金、佣金、养老金、退休金、失业保险金、股息、利息、各类投资所得、租金收入、资产增值、自雇收入及其他收入。如果你有股息、利息、投资所得及资产增值,你要另外填报细目表提供详细资料,连同报税一同呈交。将上述各项收入加起来,就是你的总收入。

  第四项:应课税收入的计算有一些项目,主要是一些支出及费用,是可以从总收入内扣除,暂缓或不用课税的。例如:注册退休储蓄计划的供款、工会或专业团体年费、托儿费用、资产损失、资产增值扣除等。

  从第三项的总收入中,减去上述的支出及费用,就是你的应课税收入。

  第五项:不能退还的免税额的计算这些项目包括个人免税额、老年免税额、配偶免税额、要供养的子女免税额、加拿大退休计划的供款、失业保险供款、学费、医药费、慈善捐款等。1995年度的个人免税额是6456元,老年免税额(适用于65岁或以上的人士)是3482元,配偶免税额视乎配偶的收入而定,最高为5380元,要供养子女免税额也要视乎子女数目、子女收入、年岁、是否伤残或弱智而定、如果你及家人的医疗费超过1614元或你净收入的3%,你才可以申报免税。学费方面,只有支付与大专院校或就业及移民部认可的机构的学费,而同一院校每年超过100元,才可申报免税。上述各项目总数的17%就是不能退还的免税额。

  第六项:应付税款的计算应付的税额包括联邦税、联邦附加税及省税。联邦税是以第四项的应课税收入来计算。1996年的税率是:

  应课税收入税款$29590或以下17% $29590至59180 $5030+超过$29590余额的26% $59180以上$12724+超过$59180余额的29% 将联邦入息税减去第五项不能退款的免税额,那差额就是你应该缴纳的联邦税。

  联邦附加税是联邦税的3%。如果你要缴付的联邦税超过$12500,超过$12500的税款药付5%的联邦附加税。

  BC省税是你要缴付的联邦税的52.5%。省税超过$5300的,那超出的税款要交30%的附加税,超过$9000的省税款额则要再多交20%的附加税。在某些状况下,这些附加税是可以减少的。

  将联邦税、联邦附加税及省税加起来,就是你该年度应付的税款。如果你已经交了部分税款,例如在薪金中已扣除了税,或者是多付了加拿大退休计划供款,或失业保险费等,你可以从应付的税款中减去已交付了的款项,缴纳余额。如果你已缴付了的款项,比你应该要付的税款多,税务局会退还多缴的款项给你,另加利息。

  填妥的表格,连同应付的税款(支票),可放进附在“联邦及省税务指南”内的信封,寄往税务局

zhouying : 2006-02-26#28
自己填报税表的六个关键步

1.填报工卡号码和GST;2.退税表;3.计算收入总额(UP TO LINE 150);4.计算纯收入总额(UP TO LINE 236;5.计算应纳税的收入额(includes line 236 Net Income, finishes at line 260)6.计算退税额(up to Line 350)7.退税或交税的数目(line 484 or 485)

hedoudou : 2006-02-26#29
zhouying答的很详细啊,谢谢zhouying。

hedoudou : 2006-02-26#30
Aim 说:
帮我问问:短登开户(现在人在国内)银行利息怎样报税?在海外可以用邮寄的吧。



好,记下了。你的开户是只开了银行户吗?其他的有申请吗?例如工卡?

hedoudou : 2006-02-26#31
喜欢春天 说:
如果需要LZ帮忙,怎样联系你啊?发悄悄话可以吗?




可以啊。

东方蚊子西方血 : 2006-02-26#32
请问楼上zhouying,如果我在短登期间已经申请了sin卡,那我准备在07年长登,到时3月报税会有什么不良影响?谢谢!

zhouying : 2006-02-26#33
RE:

你申请了SIN卡,受到后就成为报税人,报税是自觉的.然后你准备07年3月长登,那不会有影响,不过你再报税前把收入(GORBAL INCOME)报上就行了,把你国内的收入折合,平时要养成把家庭上的收入支出的单据整理好,以后税局万一查询到你的报税情况也有理倨了.

然后按照HEDOUDOU所说的,银行有利息就有T4,雇佣的用T5,根据表格要求的填妥寄回去就可以了.

东方蚊子西方血 : 2006-02-26#34
谢谢zhouying,我有收集收据发票的习惯,这个发票收据是无论国内还是加拿大的,是吧?谢谢了!

hedoudou : 2006-02-26#35
主要是保留你的收入的相关证明,支出主要是学费(加拿大的)和医药费(包括但不限于加拿大)的收据。当然还有政治和慈善的捐款收据啦,政治和慈善的捐款是直接抵应交税额的,所以抵的作用较大。

其实能退的税项并不多,大多数都是unrefundable的,只能抵税而不能退税。对于低收入的家庭,一般能退的就是已经替你代扣的收入税即第437项和GST(最高75元/人)

bird : 2006-02-27#36
真是实用的好贴子,谢谢!

hedoudou : 2006-02-27#37
Aim 说:
帮我问问:短登开户(现在人在国内)银行利息怎样报税?在海外可以用邮寄的吧。



海外利息收入填在schedule 4的ii下面的INCOME FROM FOREIGN SOURCE上,然后把数字加到121上,再把该数填到T1 GENERAL的121栏。

游客 : 2006-02-27#38
非常感谢何豆豆和Zhouying的专业介绍,俺05年登陆,现正在研究那一堆表格和Guide,打算自己报税不求人!

几个问题:
1、330 Medical expense 包不包括药费?比如看完病医生要求买的处方药?如果药费算的话,非处方药费算不算?

2、我的收入比配偶高,是否我可以申报303 Spouse or common-law partner amount 抵税?而我的配偶就不能申报?

3、我的理解,305 Amount for an eligible dependent(小孩) 是与 303 Spouse or common-law partner amount 是不兼容的,只能选其一,是吗?能否夫妻中低收入一方选 305,高收入一方选 303?

4、326 Amounts transferred from your spouse or common-law partner 能不能申报?看了Guide 的解释,好象只有65岁以上配偶老年额度、养老金、残疾额度、教育额度才可以转过来?这样我是用不上了。但是我听我的亲戚说,这个额度我可以用,这是配偶的所有抵税额用不完,剩下的可以转给我。究竟亲戚说得对不对呢?

问题比较多(以后可能还有),希望两位专家指点迷津,谢谢!

yutong : 2006-02-27#39
去年夏天短等后回国到现在, 申请了工卡,银行帐号和GST退税,在加只有一点银行利息,是不是只填T1 GENERAL 2005就可以了? 除了银行利息,其他的地方都填0?

网上下载的T1 GENERAL 2005表格是否可以用?

zhouying : 2006-02-27#40
先回答第一问:
1.允许的医疗费用
a.付给医生,牙医,护士等的医疗费
b.公共健康保健计划的额外费用(雇主)--稍后给网站查询
c.省或区地方的处方药provincial prescription drug计划的额外费用允许(例如QUEBEC处方药保险计划)自己可上网查询哪些属于计划的处方药.但是,省或地方政府的医疗或住院治疗计划是不允许的.
d,装义肢等(和你无关)

注意:医疗费:非处方药(如保健品)不能算作医疗费。OTC

zhouying : 2006-02-27#41
补充

政府的医疗保险计划只负担检查费、诊断费、治疗费,但不负担药费。如果是住院治疗,则

住院费、手术费、包括药费等全免。医疗保险计划保的是"险",而最大的险是住院手术。在

加拿大,药费也很贵。有些药必须有医生的处方才能从药房或药店买出,例如抗菌素类药及

镇静类药,这类药品称为"处方药"(prescription drug或presc ription medicine)。而不需处方

就能在柜台或货架上买的药品,称为"非处方药"(non-presc ription medicine),例如维他命类

药,一般的咳喇、感冒药及非抗菌素类的药。一年的处方药的费用累积起来如果超过一定数

额,可在年底报个人所得税时(Personal Income Tax)免掉一部分税。而买非处方药的花费,

无论有多高都不能免税。为了药费能够报销,许多政府部门及公、私营公司都向保险公司购

买药品报销计划,这样一来,医疗费由政府负责,药费由保险公司负责,万无一失。

这样我想你会清楚了

zhouying : 2006-02-27#42
医疗开支免税额:超过净收入3%的医疗开支部分,包括:医生、牙医诊症费、配方药费、私人保健计划保险金、眼镜、假牙、义肢、助听器等。
Your total expenses have to be more than either 3% of your net income or $1844,whichever is less.

所以聪明做法:配偶其中一个可以代表全家申报医疗费用,所以让两人中收入较低的一位申报

zhouying : 2006-02-27#43
第二问:

因为你和你的配偶都要报税,因此他规定:如果你使用了LINE303来抵的话,只能一方这么做.
Both of you cannot claim this amount for each other for the same year.

zhouying : 2006-02-27#44
必须注意2005年新调整;
------配偶低收入免税额和小孩免税额的高限提高到7344,你可以看回GUIDE的指引
$<735,CLAIM7344
>$735BUT<8079

zhouying : 2006-02-27#45
第三问:

两种不同概念,--单身人士及离异人士如与父母或小孩同住,可以申请AMOUNT FOR AN ELIGIBLE DEPENDANT,享受家庭免税额,也就是说可以把孩子或父母一方从税务角度等同于配偶看待,享受配偶的免税额。这一点很容易被人忽视而漏报,从而损失上千元退税。

zhouying : 2006-02-27#46
第四问:

这个你可以用,因为可以将免税额转予配偶最多可转移的数目是五千元。若果在转移免税额後还有剩余,可以保留待将来使用。
guide--tuition and education amounts

zhouying : 2006-02-27#47
TO --Yutong

你是用T1 2005报,寄回加.

对,填0,规定即使没有也必须填0

zhouying : 2006-02-27#48
新移民第一次报税应注意哪些事项? [/b]

答:以下几点请注意。在T1 General的第一页:(1)填写登陆时间;(2)在“Elections Canada”选择“No”;(3)每个家庭只有一人申请GST(任何一人)。在第四页:(1)退税的情况下,最好填写自己的银行账号(Line 460,461,462);(2)有小孩者,选择Line463。以便税务局及时退款。(3)左下角一定要签名。Schedule1表的Line300及ON428表的Line5804必须重新计算。例如来加170天,则Line300计算为:$7,756x170/365=$3,612.38

游客 : 2006-03-01#49
太赞了!!!完全明白了!!!

回答得非常到位,不但说了“行”、“不行”,还把原因娓娓道来,感动!!!

zhouying 好棒,崇拜加纷纷!!!

zhouying : 2006-03-02#50
不客气,能对你有帮助就好了

东方蚊子西方血 : 2006-03-02#51
谢谢楼上2位的解答,不知道BC省和安省报税都是一样么?

秋意浓 : 2006-03-02#52
复杂,收藏先

木棉花 : 2006-03-02#53
先收藏,有空再好好研究

向望加拿大 : 2006-03-04#54
谢谢

嘟嘟妈 : 2006-03-04#55
UP

杜欣欣 : 2006-03-07#56
thanks

zhouying : 2006-03-07#57
TO:东方蚊子

不一样的,你要找针对安省的INCOME GUIDE看的

jason_long : 2006-03-08#58
你好,
对于新移民没满一年的,当填写BC tax 时的第二页,BC tax reduction是否适合新移民,360$的BC reduction否按天数的百分比计算 360x天数/365 ?

谢谢!!!

hedoudou : 2006-03-08#59
jason_long 说:
你好,
对于新移民没满一年的,当填写BC tax 时的第二页,BC tax reduction是否适合新移民,360$的BC reduction否按天数的百分比计算 360x天数/365 ?

谢谢!!![/quote


适合用。

360不用计算百分比

zhouying : 2006-03-08#60
FORM4055 is specilize to newcomer who you are.you can download from CRAwebsit and free take it from post office

yfyang : 2006-03-09#61
为以上两位大侠的义举而相当滴感动,谢谢了哈!

zhouying : 2006-03-09#62
you'll welcome

faith : 2006-03-12#63
感谢zhouying and hedoudou两位的详细解答,加纷纷和送鲜花。
我也有问题请教,我们是去年短登温哥华的,目前在国内,但申请了牛奶金,象我们这样今年一定要报税吗?

腊梅水仙花 : 2006-03-12#64
要的

michaelliuwei : 2006-03-13#65
人在国内如何报税

我和老婆2005年10月登陆温哥华,两周后返回北京继续原有的工作。4月30日的报税截止日期快到了,请问应该如何报税?人在中国能不能在网上完成电子报税?听说加拿大永久居民需要申报全球收入,因此我是否需要申报在中国的收入?但是我不知道在中国到哪里可以获得自己的纳税证明,每个月公司发的工资单上面都有纳税的数额,能不能据此作为纳税证明,还是要到税务部门去索要自己的报税证明。我在中国报税是否可以得到退税?:wdb2:

zhouying : 2006-03-13#66
你的概念错了.
1-你是属于新移民第一次报税的话,就不能使用网上报的,你本来应该在加拿大的邮局就可以拿到你的申报表格的,但是你现在国内可以让你朋友代劳或则邮寄GST表也行

2-你的GST表格是有海外收入一拦的,你可以自己估算一下

3-退的是你在加的消费

beibeihan : 2006-03-13#67
请问网上报税的地址是什么啊?并根据工号直接报就可以了吗?

zhouying : 2006-03-13#68
CRA网站一进去就可以看到下面指示;

MY ACCOUNT,就是你报的地方

faith : 2006-03-16#69
up

faith : 2006-03-16#70
想请教zhouying等各位专家,有几个具体问题想问一下,先谢谢了。
我是新移民,去年10月登陆温哥华,待了一个月回国,目前我们在国内工作,已申请牛奶金。
1、海外资产如没有超过10万加币,但也想报一下,应填在哪里?[/B][/B]万一以后去加后需要买房买车,有个交代,听说不能填零。

2、employment income 是不是填在canada的收入,other employment income该填什么收入。要填的这些收入是不是登陆以后的收入,在登陆以前国内的收入是不是不用填?
3、另外,是不是我们没有的项目就一定要填零。
4、最后一个问题,我们在加银行有一点存款,但没超过50加币,是不是需要打电话问银行,知道后这个银行利息该填在哪一项。

faith : 2006-03-16#71
不好意思,还有一个问题,对于新移民,请问是否填以下几张表?
T1 General 2005
Federal Tax
BC Tax
BC Credits

hedoudou : 2006-03-17#72
faith 说:
想请教zhouying等各位专家,有几个具体问题想问一下,先谢谢了。
我是新移民,去年10月登陆温哥华,待了一个月回国,目前我们在国内工作,已申请牛奶金。
1、海外资产如没有超过10万加币,但也想报一下,应填在哪里?[/b][/b]万一以后去加后需要买房买车,有个交代,听说不能填零。

2、employment income 是不是填在canada的收入,other employment income该填什么收入。要填的这些收入是不是登陆以后的收入,在登陆以前国内的收入是不是不用填?
3、另外,是不是我们没有的项目就一定要填零。
4、最后一个问题,我们在加银行有一点存款,但没超过50加币,是不是需要打电话问银行,知道后这个银行利息该填在哪一项。


1.低于10w不用申报,但如果你坚持要申报就打18002675177的电话,是INTERNATIONAL TAX SERVICES OFFICE 的电话,他会告诉你该怎么做

2.你回中国后在中国的收入就是在line104申报的。登陆前的收入不用申报。

3.也不需要所有都填0主要是150、236、260、435、484或485(T1 GENERAL)和350、420(schedule 1)还有36、72(BC 428)的数字。

4.填在T1的121,付上schedule4

hedoudou : 2006-03-17#73
faith 说:
不好意思,还有一个问题,对于新移民,请问是否填以下几张表?
T1 General 2005
Federal Tax
BC Tax
BC Credits

基本就这几个表。你来的时候申请了以前的GST退税了吗?如果没有就到WWW.CRA.GC.CA/FORMS下载。名字叫GST/HST CRADIT APPLICATION FOR INDIVIDUALS WHO BECOME RESIDENTS OF CANADA

zcd_cn : 2006-03-17#74
请教,温哥华报税的邮寄地址是哪里?

hedoudou : 2006-03-17#75
beibeihan 说:
请问网上报税的地址是什么啊?并根据工号直接报就可以了吗?


第一年申报的不能使用网上报税的

hedoudou : 2006-03-17#76
zcd_cn 说:
请教,温哥华报税的邮寄地址是哪里?



CANADA REVENUE AGENCY

TAX CENTRE

9755 KING GEORGE HWY

SURREY BC V3T 5E6

gatineau : 2006-03-17#77
不错

luisa1970 : 2006-03-18#78
收藏,感谢

faith : 2006-03-18#79
感谢hedoudou的答复,现在基本上有底了.再次感谢.我会加上纷纷和送上鲜花的.

hedoudou : 2006-03-18#80
faith 说:
感谢hedoudou的答复,现在基本上有底了.再次感谢.我会加上纷纷和送上鲜花的.


谢谢,因为做了几天的报税义工,对税表认识也深了。

zhouying : 2006-03-19#81
作为新移民在踏足加拿大之前, 在国内都购置了一些固定资产. 移民加拿大后,根据加拿大税法,在每年报告个人所得税时,应该向政府申报在海外的资产. 根据规定,只有价值超过十万加币的财产才需要申报. 那么是否所有超过该价值的海外资产都应该向政府申报呢? 有那些详细的划分呢? 下面是需要向政府申报的海外资产, 他们是:

1. 手中持有的海外基金
2. 海外公司股份
3. 海外居民对你的欠款
4. 在海外信托公司的利息
5. 境外不动产
6. 其他境外资产
不需要向政府申报的海外资产包括:
1. RRSP, RRIF, RPP
2. 在加拿大注册的互惠基金, 但是包含海外投资
3. 所拥有的固定资产专门用于经营,即生意用途
4. 个人使用的固定资产

幸运星 : 2006-03-19#82
想请问以下楼主,象偶这种去年六月份抵加的,是否需要报抵加之前在国内的收入? 非常感谢!

hedoudou : 2006-03-19#83
幸运星 说:
想请问以下楼主,象偶这种去年六月份抵加的,是否需要报抵加之前在国内的收入? 非常感谢!



登陆前的收入不用申报。

幸运星 : 2006-03-19#84
zhouying 说:
填表注意点
T1 General :

entry day : 登陆时间, 不要填 departure day

GST/HST 勾上,不要白不要.

(有银行利息的填Line 121)

最后一页 P4, Provincial Credits 根据 ON479表计算得到. 就是你能拿到的钱.

Direct Deposit: 如果你申请了去年的GST/HST (新移民登陆时给的RC151表格),填过银行帐

号, 这里就不用填了.

请教高手: 如果是短登,是否需要添departure day 呢? :wdb24:

hedoudou : 2006-03-19#85
幸运星 说:
请教高手: 如果是短登,是否需要添departure day 呢? :wdb24:


不用。

幸运星 : 2006-03-19#86
hedoudou:
thanks a lot.

piano : 2006-03-19#87
请豆豆、zhouying帮我分析一下,我这种情况应该在哪里报税比较好?
我去年年初来加短登,在温哥华和卡尔加里都有停留。在温哥华开有银行帐号,考的驾照,在卡市仅有刷卡消费。今年我已过来长登了,这个月就去卡尔加里定居。我的收入只有利息一项。我的情况可不可以在卡尔加里报税呢?
谢谢!

zhouying : 2006-03-20#88
piano 说:
请豆豆、zhouying帮我分析一下,我这种情况应该在哪里报税比较好?
我去年年初来加短登,在温哥华和卡尔加里都有停留。在温哥华开有银行帐号,考的驾照,在卡市仅有刷卡消费。今年我已过来长登了,这个月就去卡尔加里定居。我的收入只有利息一项。我的情况可不可以在卡尔加里报税呢?
谢谢!

你在卡定居,要按照卡的规定报税的,无论你在那里开银行户口,都要申报你的银行利息收入

hedoudou : 2006-03-20#89
piano 说:
请豆豆、zhouying帮我分析一下,我这种情况应该在哪里报税比较好?
我去年年初来加短登,在温哥华和卡尔加里都有停留。在温哥华开有银行帐号,考的驾照,在卡市仅有刷卡消费。今年我已过来长登了,这个月就去卡尔加里定居。我的收入只有利息一项。我的情况可不可以在卡尔加里报税呢?
谢谢!


你的情况,我觉得你应该报bc省的,因为现在是报去年的收入税,而你去年的主要的社会关系是在温哥华(有银行帐号,驾照)。但我不确定。过2天我帮你问问税局的工作人员,再答复吧。

有趣的步行 : 2006-03-20#90
请问hedoudou....偶是2006年3月1号登陆的,要报税吗?

piano : 2006-03-20#91
谢谢豆豆和zhouying。
我现在也是填了BC的税表,因为参照residential tie的说明,似乎应该在这里报。
可是前几天打电话给卡的朋友,他们要我再问清楚。因为按照我去年只有利息一项收入的情况,肯定属于低收入人员,如果今年能够过去报的话,因为我要定居在那里,按规定就可以享受一些优惠。
现在就在犹豫中。
前天在主板的投资理财专栏里面发了帖,没见到回复。转发到这里来,这么快就有了回音,真是实在太感谢了!

piano : 2006-03-20#92
hankfang 说:
请问hedoudou....偶是2006年3月1号登陆的,要报税吗?

试着回答:今年才登陆的,这次不用报税,明年此时才应该报2006年的。

zhouying : 2006-03-20#93
piano 说:
请豆豆、zhouying帮我分析一下,我这种情况应该在哪里报税比较好?
我去年年初来加短登,在温哥华和卡尔加里都有停留。在温哥华开有银行帐号,考的驾照,在卡市仅有刷卡消费。今年我已过来长登了,这个月就去卡尔加里定居。我的收入只有利息一项。我的情况可不可以在卡尔加里报税呢?
谢谢!

税局是这样说明的;

如果你在2005年12月31日前,你在多于一个省或区域有居民关系,应当使用你最主要的居民关系.例如,你05年12月31日前是BC省为主要居住地吗?你的驾驶执照是BC省的吗?银行帐号是BC省的,说明你应该以BC省为主要居民关系,向BC省申报.

你现在选择搬到卡那边,你要必须通知税局你的最新地址,以免你收不到他们的回涵

zhouying : 2006-03-20#94
piano 说:
谢谢豆豆和zhouying。
我现在也是填了BC的税表,因为参照residential tie的说明,似乎应该在这里报。
可是前几天打电话给卡的朋友,他们要我再问清楚。因为按照我去年只有利息一项收入的情况,肯定属于低收入人员,如果今年能够过去报的话,因为我要定居在那里,按规定就可以享受一些优惠。
现在就在犹豫中。
前天在主板的投资理财专栏里面发了帖,没见到回复。转发到这里来,这么快就有了回音,真是实在太感谢了!

你要注意说明:
IF, ON DECEMBER 31,2005, YOU HAD RESIDENTIAL TIES IN MORE THAN ONE PROVINCE OR TERRITORY WHERE YOU HAVE YOUR MOST IMPORTANT RESIDENTIAL TIES.指明你的RESIDE的状态,如果你是在卡有这种状态当然可以在卡申报.

但是你只是去那里消费而已啊~~

你现在定居是代表你2006年的事情了

hedoudou : 2006-03-20#95
I AGREE WITH ZHOUYING

hedoudou : 2006-03-20#96
piano 说:
试着回答:今年才登陆的,这次不用报税,明年此时才应该报2006年的。



RIGHT

piano : 2006-03-20#97
完全明白了,我就在这里报了。
这个帖子对我太及时了,多谢!

jie_ming : 2006-03-20#98
真要好好学习学习

腊梅水仙花 : 2006-03-20#99
还有3个关于报税的问题

up

腊梅水仙花 : 2006-03-20#100
还有3个关于报税的问题

第一次报税本想自学成才,结果还是有不理解的地方。经朋友推荐,上来看了帖子感觉真是受益非浅,谢谢Hedoudou热心周到的答复,已经送上鲜花了,等学会了加分一定补上。现在有3个问题还想问问Hedoudou:

1,我和LG是05年9月底短登后回国的,在加拿大存了半年的定期存款,到06年3月底才到期。那05年报税时要自己先算出05年至12月底的利息收入,填到T1的121行,并附schedule4吗?(到05年12月底已经超过$50了),还是这个利息收入不必报在05年,而是直接报在06年就行了?因为在Guide 19页谈到Term deposits时这样写到:The amount of income you report is based on the interest you earned during each complete investment year。所以我理解为05年我的这笔利息收入不用报税,尽管超过了$50,更何况我们还没有收到银行发的T5表呢,对不?

2,在看Foreign property时,下了T1135表来看,发现表中说明:As an individual (other than a trust) you do NOT have to file this statement for the year in which you first become a resident of Canada. 是不是说除去信托投资,一般象我们这样的普通百姓在第一次报税时,即便有超过$10万的了,也不用填,而是到明年第二次报税时再填呢?

3,T1表第一页的Information about your residence 第一行your residence on December 31, 2005. 我们写了国内,那我们就不能领取GST/HST退税了吧?写了国内还会有其它什么方面的影响吗?如果不能领GST/HST退税,那RC151也不必附上了吧?

就这些,再次感谢,期待您的答复。不好意思,就怕问不清楚,所以写得罗嗦。:wdb32:

hedoudou : 2006-03-21#101
腊梅水仙花 说:
第一次报税本想自学成才,结果还是有不理解的地方。经朋友推荐,上来看了帖子感觉真是受益非浅,谢谢Hedoudou热心周到的答复,已经送上鲜花了,等学会了加分一定补上。现在有3个问题还想问问Hedoudou:

1,我和LG是05年9月底短登后回国的,在加拿大存了半年的定期存款,到06年3月底才到期。那05年报税时要自己先算出05年至12月底的利息收入,填到T1的121行,并附schedule4吗?(到05年12月底已经超过$50了),还是这个利息收入不必报在05年,而是直接报在06年就行了?因为在Guide 19页谈到Term deposits时这样写到:The amount of income you report is based on the interest you earned during each complete investment year。所以我理解为05年我的这笔利息收入不用报税,尽管超过了$50,更何况我们还没有收到银行发的T5表呢,对不?

2,在看Foreign property时,下了T1135表来看,发现表中说明:As an individual (other than a trust) you do NOT have to file this statement for the year in which you first become a resident of Canada. 是不是说除去信托投资,一般象我们这样的普通百姓在第一次报税时,即便有超过$10万的了,也不用填,而是到明年第二次报税时再填呢?


3,T1表第一页的Information about your residence 第一行your residence on December 31, 2005. 我们写了国内,那我们就不能领取GST/HST退税了吧?写了国内还会有其它什么方面的影响吗?如果不能领GST/HST退税,那RC151也不必附上了吧?

就这些,再次感谢,期待您的答复。不好意思,就怕问不清楚,所以写得罗嗦。:wdb32:



1.根据p19的例子,你的TERM DEPOSITS的利息不用在05年的申报表上申报,当到06年时才申报该利息收入。

2.Foreign property的问题我也不太清楚,当我记得曾经说过,海外资产可以在你langing后18个月内申报的,所以如果你这次不申报,T1的第2页上的海外资产栏你可以空着,等来年再申报。

3.Information about your residence 那一行是问你05年12月31号的居民联系是在加拿大的那个省的,不是问你当时在世界的那个地方。如果你去年在加拿大的主要社会联系是在温哥华的话,就填BC。

RC151在你登陆后就可以填好,可以现在就单独寄回税局拿landing以前的gst。现在申请的gst是06年4、7、10和07年1月的。附表是BC479.

zhouying : 2006-03-21#102
腊梅水仙花 说:
第一次报税本想自学成才,结果还是有不理解的地方。经朋友推荐,上来看了帖子感觉真是受益非浅,谢谢Hedoudou热心周到的答复,已经送上鲜花了,等学会了加分一定补上。现在有3个问题还想问问Hedoudou:

1,我和LG是05年9月底短登后回国的,在加拿大存了半年的定期存款,到06年3月底才到期。那05年报税时要自己先算出05年至12月底的利息收入,填到T1的121行,并附schedule4吗?(到05年12月底已经超过$50了),还是这个利息收入不必报在05年,而是直接报在06年就行了?因为在Guide 19页谈到Term deposits时这样写到:The amount of income you report is based on the interest you earned during each complete investment year。所以我理解为05年我的这笔利息收入不用报税,尽管超过了$50,更何况我们还没有收到银行发的T5表呢,对不?

2,在看Foreign property时,下了T1135表来看,发现表中说明:As an individual (other than a trust) you do NOT have to file this statement for the year in which you first become a resident of Canada. 是不是说除去信托投资,一般象我们这样的普通百姓在第一次报税时,即便有超过$10万的了,也不用填,而是到明年第二次报税时再填呢?


____________________我帮你答第2个问啦,是这样的

1-海外资产申报不是针对海外资产本身纳税,正确是对这些资产产生的收入纳税和利息纳税,是他产生的所得来征收课税的

2-要申报的海外资产成本超过10万加元就需要填表了。只需在适当的空格内打勾,在最下栏自行填上该税务年度海外资产盈利收入,不用注明确切银行名称、帐号、地点及存款额等详细资料。


3-新移民登陆的第一年免报海外资产,以后每年必须申报。

faith : 2006-03-21#103
看了hedoudou and zhouying热情而详细的解答,忍不住再要请教你们:
1.我们去年10月短登时在银行存了几千刀美圆和几千刀加币,存的是活期,不知这样有没有利息?没有的话就不用报银行利息了,是吧?
2.另外,我和老公收入都填0,会有什么不好影响吗?

zhouying : 2006-03-21#104
faith 说:
看了hedoudou and zhouying热情而详细的解答,忍不住再要请教你们:
1.我们去年10月短登时在银行存了几千刀美圆和几千刀加币,存的是活期,不知这样有没有利息?没有的话就不用报银行利息了,是吧?
2.另外,我和老公收入都填0,会有什么不好影响吗?

利息很少,但是申报是你作为低收入家庭来说的.

所以会有退税.活期是有利息的.

没有不好影响

zhouying : 2006-03-21#105
申报对你是有好处的

如果不申报

1)得不到应得的GST 退税 ( 每人最高可得$216/年, 而没有收入的人士可能得到最高GST退税 ) . (2)得不到孩子的牛奶金 (因为政府是以你今年的税额决定下一年的牛奶金数额 ). (3)不能使现有的RRSP 限额及时up date. (4)丢失将学费carry forward 到下一年的机会. (5)当年的报税单是你申请家人来加的必要支持性文件

piano : 2006-03-21#106
zhouying 说:
如果是第一年报税,别忘了填RC51呀,就是那个给没住满一年的人申报自己不在加拿大时的海外收入的,否则GST CREDIT要被延迟的。
谢谢zhouying
根据你提供的信息,我已经从cra网站上下载了RC151表,这个表填好后,是单独寄出呢还是可以随报税表一起寄。
主要是看到它们两个的部门和地址有一点点差别。

oofy : 2006-03-21#107
请问我是05年6月底登陆的,添了gst退税,至今没有收到,该怎么办,从填吗?问过一次,说资料齐了,下周给,但是几个月过去了也没消息,是否需要再报已次

zhouying : 2006-03-21#108
piano 说:
谢谢zhouying
根据你提供的信息,我已经从cra网站上下载了RC151表,这个表填好后,是单独寄出呢还是可以随报税表一起寄。
主要是看到它们两个的部门和地址有一点点差别。


对,部门分工不同应该分别寄,因为我知道有些人填了寄了也没受到回复

zhouying : 2006-03-21#109
oofy 说:
请问我是05年6月底登陆的,添了gst退税,至今没有收到,该怎么办,从填吗?问过一次,说资料齐了,下周给,但是几个月过去了也没消息,是否需要再报已次

我认为是4月给你的PAYMENT

腊梅水仙花 : 2006-03-21#110
啊,幸亏问了,差点搞错Residence的概念。谢谢Hedoudou的及时回复!也谢谢Zhouying的补充。
那就再问问Zhouying吧,还是海外资产。既然第一年可以免报,那该资产产生的收入第一年也可以免报了吧?另外再问问GST退税。去年登陆就没有看到RC151表,后来也没填过,这次下了表格看上面还要追溯到以前的收入,想想万一被抽查也是麻烦,也不想填了,反正我们也没孩子,没有牛奶金,干脆啥都甭惦着了。但是我们这次的工资收入都会写0,所以肯定属于低收入家庭啦,又不要退税,那会不会给加拿大税局矛盾的感觉?有朋友说这样今年我们就根本不用报税的,但我们办了心卡开了银行户口在那边,看Guide上说这是Residential tie,要报的,你也说了报税有好几条好处。。。晕。。。请Zhouying再帮忙分析我的例子。谢谢!(不晓得怎么送花给你,不好意思先欠着)

zhouying : 2006-03-21#111
腊梅水仙花 说:
啊,幸亏问了,差点搞错Residence的概念。谢谢Hedoudou的及时回复!也谢谢Zhouying的补充。
那就再问问Zhouying吧,还是海外资产。既然第一年可以免报,那该资产产生的收入第一年也可以免报了吧?另外再问问GST退税。去年登陆就没有看到RC151表,后来也没填过,这次下了表格看上面还要追溯到以前的收入,想想万一被抽查也是麻烦,也不想填了,反正我们也没孩子,没有牛奶金,干脆啥都甭惦着了。但是我们这次的工资收入都会写0,所以肯定属于低收入家庭啦,又不要退税,那会不会给加拿大税局矛盾的感觉?有朋友说这样今年我们就根本不用报税的,但我们办了心卡开了银行户口在那边,看Guide上说这是Residential tie,要报的,你也说了报税有好几条好处。。。晕。。。请Zhouying再帮忙分析我的例子。谢谢!(不晓得怎么送花给你,不好意思先欠着)

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1-今年还是申报好.因为你符合申报,为以后申报其他事项作准备(因为说不定有学费等事项)

2-海外资产.对.免报.

3-GST和孩子的是不同的,那要填另一表.

你们是05年登陆的.你们其中一个可以申请GST.你担心的抽查,你办移民的收入证明的金额相同,自己折算.

如果你不GST,你可以不打勾,还是要申报的好

腊梅水仙花 : 2006-03-22#112
Zhouying,这么快就回复,谢谢!已经送花了,是你做LZ才可以送吧,我是找到你别的帖子送的,也不知对不对?那咋样加分呢?不好意思。

腊梅水仙花 : 2006-03-22#113
办移民时的收入写高了,移民局会给税务局留底吗?

zhouying : 2006-03-22#114
腊梅水仙花 说:
办移民时的收入写高了,移民局会给税务局留底吗?

恩,那就可能退的税少,但是如果申请了,就要金额八不离十了.

分在我图象下那几个状态拦上加的

yutong : 2006-03-22#115
去年登陆的时候已经申请了GST,今年报税的时候只要在GST 上打勾就可以,不用再寄RC151表,是这样的吗?
另外海外资产自登陆后18个月之内申报就可以,是不是这次不报,以后可以单独申报?

zhouying : 2006-03-22#116
yutong 说:
去年登陆的时候已经申请了GST,今年报税的时候只要在GST 上打勾就可以,不用再寄RC151表,是这样的吗?
另外海外资产自登陆后18个月之内申报就可以,是不是这次不报,以后可以单独申报?

对,RC151是针对第一次申报

是的,以后也要每次都申报

sissi : 2006-03-22#117
楼主好, 请问老公在国内上班, 他的收入税怎样报啊? 中国已经扣除了个人所得税了的.
目前我和孩子在温哥华. 谢谢啦

yutong : 2006-03-22#118
谢谢ZHOUYING.

'?' : 2006-03-23#119
zhouying 说:
新移民第一次报税应注意哪些事项? [/b]

答:以下几点请注意。在T1 General的第一页:(1)填写登陆时间;(2)在“Elections Canada”选择“No”;(3)每个家庭只有一人申请GST(任何一人)。在第四页:(1)退税的情况下,最好填写自己的银行账号(Line 460,461,462);(2)有小孩者,选择Line463。以便税务局及时退款。(3)左下角一定要签名。Schedule1表的Line300及ON428表的Line5804必须重新计算。例如来加170天,则Line300计算为:$7,756x170/365=$3,612.38

错误!
正确做法是不回答。
(DO NOT ANSWER THIS QUESTION IF YOU ARE NOT A CANADIAN CITIZEN)

'?' : 2006-03-23#120
幸运星 说:
请教高手: 如果是短登,是否需要添departure day 呢? :wdb24:
这个 departure day 是给那些从加拿大移民到其他国家的人填写的

腊梅水仙花 : 2006-03-23#121
zhouying 说:
恩,那就可能退的税少,但是如果申请了,就要金额八不离十了.

分在我图象下那几个状态拦上加的



谢谢Zhouying。又有2个问题:1,既然Line300和 Line5804要重新计算,那么他们对应的下面的Spouse base amount 也要重新计算吗?税局都把数字印上去了就是不用了吧?2,填好以后的表格是夫妻各封一个信封寄出还是可以放一个信封里面寄出去呢?

另外我的左下角怎么没有大家说的小天平呢?加不了分呐,是因为我新手吗?:wdb29:

jyxf : 2006-03-23#122
汗!

zhouying : 2006-03-23#123
? 说:
错误!
正确做法是不回答。
(DO NOT ANSWER THIS QUESTION IF YOU ARE NOT A CANADIAN CITIZEN)


谢谢提醒

海阔天空 : 2006-03-23#124
鼓励

hedoudou : 2006-03-24#125
sissi 说:
楼主好, 请问老公在国内上班, 他的收入税怎样报啊? 中国已经扣除了个人所得税了的.
目前我和孩子在温哥华. 谢谢啦



把你老公的国内税前收入折算成加币,填在T1的104,然后根据guide的p45页说明,完成schedule1的431和433,把结果填到同页的line14作deduction。同理做bc428的line42。

hedoudou : 2006-03-24#126
腊梅水仙花 说:
谢谢Zhouying。又有2个问题:1,既然Line300和 Line5804要重新计算,那么他们对应的下面的Spouse base amount 也要重新计算吗?税局都把数字印上去了就是不用了吧?2,填好以后的表格是夫妻各封一个信封寄出还是可以放一个信封里面寄出去呢?

另外我的左下角怎么没有大家说的小天平呢?加不了分呐,是因为我新手吗?:wdb29:


1.对。都需要重新计算。
2.都可以,但建议分开信封。


对家园来说,你是new comer, so。。。。。

hedoudou : 2006-03-24#127
? 说:
这个 departure day 是给那些从加拿大移民到其他国家的人填写的




hedoudou : 2006-03-24#128
piano 说:
请豆豆、zhouying帮我分析一下,我这种情况应该在哪里报税比较好?
我去年年初来加短登,在温哥华和卡尔加里都有停留。在温哥华开有银行帐号,考的驾照,在卡市仅有刷卡消费。今年我已过来长登了,这个月就去卡尔加里定居。我的收入只有利息一项。我的情况可不可以在卡尔加里报税呢?
谢谢!


05年的在bc省报,但在T1 GENERAL 上要写请你在卡加里的地址,以免税局不能寄assessment给你。

腊梅水仙花 : 2006-03-24#129
谢Hedoudou。 试着自己填表了,有问题说不定还会请教楼主您和Zhouying.

等有能力了再补分 :wdb10:

zcd_cn : 2006-03-24#130
1.对。都需要重新计算。
2.都可以,但建议分开信封。

请问,为何夫妻俩人要分开信封邮寄?

yutong : 2006-03-24#131
hedoudou 说:
05年的在bc省报,但在T1 GENERAL 上要写请你在卡加里的地址,以免税局不能寄assessment给你。

那T1 GENERAL 上的GST是不是也不要打勾了,改在卡加里重新申请?牛奶金也是一样?

hedoudou : 2006-03-25#132
zcd_cn 说:
1.对。都需要重新计算。
2.都可以,但建议分开信封。

请问,为何夫妻俩人要分开信封邮寄?


因为怕税局的工作人员粗心,把一份拿了出来以后,就以为只有一份,而忽略了还有一份。这是税局的人说的。但通常2个人一份都没问题的。

hedoudou : 2006-03-25#133
yutong 说:
那T1 GENERAL 上的GST是不是也不要打勾了,改在卡加里重新申请?牛奶金也是一样?


建议打勾,依旧申请。如果税局认为你不应该获得该GST,他会不给你的,别放过机会嘛。

到卡加里后,建议联系当地税局再咨询其他的情况。

lilianou : 2006-03-25#134
05年6月登陆的,应该填Form 4055 吗?在哪里可以找到?

hedoudou : 2006-03-25#135
lilianou 说:
05年6月登陆的,应该填Form 4055 吗?在哪里可以找到?


you don't need it.

lilianou : 2006-03-25#136
hedoudou 说:
you don't need it.
Thanks!

cayenne : 2006-03-26#137
太复杂了。
请问去年2月短登温哥华(1个月不到),准备4月初长登,不知道要不要报税啊?
短登时已申请了工卡。

:wdb32:

hedoudou : 2006-03-26#138
cayenne 说:
太复杂了。
请问去年2月短登温哥华(1个月不到),准备4月初长登,不知道要不要报税啊?
短登时已申请了工卡。

:wdb32:



原则上,你申请了工卡,也属于要报税的,但实际上税局有一套计分的程序,例如你有sin卡得几分,有bank account又得几分,停留多少天有几分,然后超过多少分就要申报。如果你4月初要长登,那么可以登陆后问税局你需不需要报税,时间还来得及。其实,你申报了,税局还要退gst给你,你即使用一二十块找个会计师帮你报,你还是有赚头啊,要不去找义工帮忙就更不需要成本了。

cayenne : 2006-03-26#139
那为了证明中国的收入,需不需要把工资单带上啊。
国内的生活开销是不是跟报税没有任何关系的吧!

hedoudou : 2006-03-26#140
cayenne 说:
那为了证明中国的收入,需不需要把工资单带上啊。
国内的生活开销是不是跟报税没有任何关系的吧!


你有就带上吧,但不用寄,只是备查用。

除了医药费外,其他生活开销的基本没用。

cayenne : 2006-03-26#141
Hedoudou,谢谢了。
那去年的工资单全撕了,有必要让原公司补吗?

cayenne : 2006-03-26#142
Hedoudou,谢谢了。
但不知道去年的工资单被我撕掉了,要不要让原单位补开啊?

zhouying : 2006-03-26#143
cayenne 说:
Hedoudou,谢谢了。
但不知道去年的工资单被我撕掉了,要不要让原单位补开啊?

不用紧张,单位也不是补开的,单位最多让人事部门重新打印一份你的工资单,不过这没多大关系的。

而且你工资薪金的代扣代缴后,税局有一份完税证明的,那也行,如果以上都没有也只是一种以防加拿大税局备查的。

zhouying : 2006-03-26#144
保险箱费也能减税

答案是-YES. 可以减税。相信相当一部分新移民都有过开保险箱的经历,但是可能从未想过这几百块钱也可以抵税。如果你恰好有保险箱,今年千万别忘了填在税表上的LINE 221。 此外,如果你向银行贷款进行个人投资,也不要忘记将利息填在同样的地方

bartorlor : 2006-03-27#145
我是去年10月移民来加的,去年在国内的收入要在T1表中报税么?请指教?

hedoudou : 2006-03-27#146
zhouying 说:
不用紧张,单位也不是补开的,单位最多让人事部门重新打印一份你的工资单,不过这没多大关系的。

而且你工资薪金的代扣代缴后,税局有一份完税证明的,那也行,如果以上都没有也只是一种以防加拿大税局备查的。


对。

hedoudou : 2006-03-27#147
bartorlor 说:
我是去年10月移民来加的,去年在国内的收入要在T1表中报税么?请指教?



不要,但在你申请抵埠的GST时有用。

lilianou : 2006-03-27#148
zhouying 说:
(3)每个家庭只有一人申请GST(任何一人)。在第四页:(1)退税的情况下,最好填写自己的银行账号(Line 460,461,462);(2)有小孩者,选择Line463。以便税务局及时退款。(3)左下角一定要签名。Schedule1表的Line300及ON428表的Line5804必须重新计算。例如来加170天,则Line300计算为:$7,756x170/365=$3,612.38

有几个问题:

1)每个家庭只有一人申请GST(任何一人)。
是不是指只需要一人够选“Are you applying for the GST/HST?” 这项的 "YES"

2) "最好填写自己的银行账号(Line 460,461,462)"和"有小孩者,选择Line463",如果已经申请过GST/HST退税和CCTB的,还需要填写银行账号和选择line465吗?

3) Line 300 和 BC429的line 5804这两行,哪里说要重新计算啊?没有找到相关的计算公式,用报税软件也没有重新计算的.

zhouying : 2006-03-27#149
lilianou 说:
有几个问题:

1)每个家庭只有一人申请GST(任何一人)。
是不是指只需要一人够选“Are you applying for the GST/HST?” 这项的 "YES"

2) "最好填写自己的银行账号(Line 460,461,462)"和"有小孩者,选择Line463",如果已经申请过GST/HST退税和CCTB的,还需要填写银行账号和选择line465吗?

3) Line 300 和 BC429的line 5804这两行,哪里说要重新计算啊?没有找到相关的计算公式,用报税软件也没有重新计算的.

1-对,就勾YES
2-对,需要填,虽然有记录,但还是把它填上

lilianou : 2006-03-27#150
再问一个问题:

Line 300 要 按照比例重新计算,那line 303 和 line 305 需要吗? 如何算呢?

zhouying : 2006-03-27#151
lilianou 说:
再问一个问题:

Line 300 要 按照比例重新计算,那line 303 和 line 305 需要吗? 如何算呢?

也是按照你来加的时间来计算的

cayenne : 2006-03-27#152
zhouying 说:
1-对,就勾YES
2-对,需要填,虽然有记录,但还是把它填上

是不是抵加后第一件事就是申请信用卡啊?

cayenne : 2006-03-27#153
zhouying 说:
不用紧张,单位也不是补开的,单位最多让人事部门重新打印一份你的工资单,不过这没多大关系的。

而且你工资薪金的代扣代缴后,税局有一份完税证明的,那也行,如果以上都没有也只是一种以防加拿大税局备查的。

Zhouying,我说的工资单是国内的工资单。

随波 : 2006-03-27#154
全部学习了,还有些不明白。请教豆豆,zhouying, 我05年短登温哥华一个月,办了sin卡和银行卡,没办健康卡和申请退税,没有孩子,银行卡利息肯定低于50。按照你们以上的讨论,我总结了一下,应该填的表应该是:
1。T1,general income tax beneift return
2. schedule, federal tax
3. T4,
4, T5,
5. RC151
一共5张表对吗?5张表都寄到同一个地址吧?我可以从网上下载表格再邮寄到加拿大吗?

要不要填T1248表,我们是否属于non-residents and deemed residents of canada?

盼回答。谢谢。

hedoudou : 2006-03-27#155
cayenne 说:
Zhouying,我说的工资单是国内的工资单。


工资单就肯定是国内的,这里的报税用的可是T4啊

hedoudou : 2006-03-27#156
to 随波:

t5是银行寄给你的,不是你要填的,要填就填schedule4

我想rc151的地址和income tax的应该会不同。因为一个是federal,一个是provicial的税

表格在网上都有

你是resident

zhouying : 2006-03-27#157
hedoudou 说:
to 随波:

t5是银行寄给你的,不是你要填的,要填就填schedule4

我想rc151的地址和income tax的应该会不同。因为一个是federal,一个是provicial的税

表格在网上都有

你是resident


hedoudou回答正确

zhouying : 2006-03-27#158
cayenne 说:
Zhouying,我说的工资单是国内的工资单。


工资单只有中国才会有,而且才会有完税证明.

加拿大是T4是,雇主出具的表格来的.

lilianou : 2006-03-28#159
T4需要随T1一起交到税局吗?

zhouying : 2006-03-28#160
lilianou 说:
T4需要随T1一起交到税局吗?

你是根据T4填T1表格的,那么T4是依据凭证,T1才是交税局的.

lilianou : 2006-03-29#161
Thanks!

zhouying : 2006-03-29#162
lilianou 说:
Thanks!


不客气

AhKai : 2006-03-29#163
:wdb10: :wdb10: :wdb10:

hedoudou : 2006-03-30#164
zhouying 说:
你是根据T4填T1表格的,那么T4是依据凭证,T1才是交税局的.


t4一般雇主会给2份你,一份自己留,一份随t1送税局。

zhouying : 2006-03-30#165
hedoudou 说:
t4一般雇主会给2份你,一份自己留,一份随t1送税局。

感谢补充

jason_long : 2006-03-30#166
我gst忘记报了,没仔细看,麻烦,高人给指点一下,谢谢.

我gst忘记报了,没仔细看,麻烦,高人给指点一下,谢谢.
GST中的标准值18000,15000是否也要按天数算?
我看是把gst credit填到T1的479处,这是一次性的,怎么会是一年四次呢?
不明白啊,请指点.

zhouying : 2006-03-30#167
jason_long 说:
我gst忘记报了,没仔细看,麻烦,高人给指点一下,谢谢.
GST中的标准值18000,15000是否也要按天数算?
我看是把gst credit填到T1的479处,这是一次性的,怎么会是一年四次呢?
不明白啊,请指点.

是的,他有个计算依据的
是的,意思是一年分四次退给你

jason_long : 2006-03-30#168
谢谢,但还有些疑问,请帮助.

1.basic sales tax credit 每人75,加上我妻子的总共150元,最后的british columbia credits 是150元,那么分四次给,每个季度给150/4=37.5元?

2.Provincial tax claim 中的第二页bc tax reduction中的base reduction 360和base amount 16000 是否也要按新移民的到加的天数计算,360x天数/365
16000x天数/365 ?

3.T1的479处是填GST税的地方,我忘记填了,FORM479也没有附上,但已经邮走了,怎么补救一下? 可不可以再重新报一次税?

谢谢,

zcd_cn : 2006-03-31#169
请教明白人,夫妻两份报税表一块寄还是分开寄,要贴多少钱邮票(邮件可能超重了)?

hedoudou : 2006-03-31#170
jason_long 说:
1.basic sales tax credit 每人75,加上我妻子的总共150元,最后的british columbia credits 是150元,那么分四次给,每个季度给150/4=37.5元?

2.Provincial tax claim 中的第二页bc tax reduction中的base reduction 360和base amount 16000 是否也要按新移民的到加的天数计算,360x天数/365
16000x天数/365 ?

3.T1的479处是填GST税的地方,我忘记填了,FORM479也没有附上,但已经邮走了,怎么补救一下? 可不可以再重新报一次税?

谢谢,

1.gst是分4个季度退,但具体退的金额不知道,因为是税局的人员按收入计算的,一般是50~60块一个季度。line479的那个是bc省退的,一次性,上限75元。

2.不用。

3.我想你应该打电话去税局问问,会更直接。

hedoudou : 2006-03-31#171
zcd_cn 说:
请教明白人,夫妻两份报税表一块寄还是分开寄,要贴多少钱邮票(邮件可能超重了)?


都可以。你拿去邮局称称就知道多少钱了。

jessiejge : 2006-03-31#172
1) does anybody know what's the line 46 for on the form BC428 ?

how to fill in this line?

2) how to fill in the items with any claim amount?
like
BC428 line 52,
BC428 line 9 ( as i know, this item need consider the days you've been here last year ( 365-landing date)/365 x claim amout )
BC479 line 6, line 7

tons of tks

hedoudou : 2006-03-31#173
jessiejge 说:
1) does anybody know what's the line 46 for on the form BC428 ?

how to fill in this line?

2) how to fill in the items with any claim amount?
like
BC428 line 52,
BC428 line 9 ( as i know, this item need consider the days you've been here last year ( 365-landing date)/365 x claim amout )
BC479 line 6, line 7

tons of tks


要填bc428的line46先要完成form t691,但我没见过这个表,所以帮不了你。但我还没碰到要填这表的情况。


line52填360

line9就是按你的说法计算

line6填75,如果有配偶在bc省的line7也填75

jessiejge : 2006-03-31#174
hedoudou 说:
要填bc428的line46先要完成form t691,但我没见过这个表,所以帮不了你。但我还没碰到要填这表的情况。


line52填360

line9就是按你的说法计算

line6填75,如果有配偶在bc省的也填75


我只是在想如果每个人都可以填360,那为什么还要claim呢,直接印刷好360等着你计算就可以了呀,我是不是想多了

hedoudou : 2006-04-01#175
对,是你想多了。

zhouying : 2006-04-01#176
jessiejge 说:
我只是在想如果每个人都可以填360,那为什么还要claim呢,直接印刷好360等着你计算就可以了呀,我是不是想多了

CLAIM是必须要做的.你也没有想多

yfyang : 2006-04-04#177
请教zhouying和Hedoudou, 我05年9月份登陆,当时申请牛奶金和GST/HST退税时,已填了05年前半年的收入,如果我这次报税不报登陆前的05年收入,会不会不妥?05年登陆前的托儿费用可不可以报抵税?银行利息不到50元,银行没寄T5表,如自己写一个单据,该怎么写?谢谢!

hedoudou : 2006-04-04#178
yfyang 说:
请教zhouying和Hedoudou, 我05年9月份登陆,当时申请牛奶金和GST/HST退税时,已填了05年前半年的收入,如果我这次报税不报登陆前的05年收入,会不会不妥?05年登陆前的托儿费用可不可以报抵税?银行利息不到50元,银行没寄T5表,如自己写一个单据,该怎么写?谢谢!


放心,登陆前的收入不用计算在内。

登陆前的托儿费也不能报抵税

没有t5,可以打电话问银行利息是多少,然后填schedule4,就行了

yutong : 2006-04-04#179
T1和海外资产可不可以分开报?我在国内,想先将T1赶到4月底之前寄到加,海外资产表比较麻烦,想等到我7月份到加时再申报,不知是否可以?

我是去年6月底登陆的。

cayenne : 2006-04-05#180
今天在报纸上找了一家会计帮我报税了,我是去年过年后短登的(我呆了10天,我老婆呆了20几天),今年4月1日刚长登。
帮我算下来才会退300多刀下来,不过要按季度退,郁闷!
会计说这就是GST,不知道大家说的新移民登陆,每个家庭退600多刀的是什么啊?在哪儿可以申请得到啊?
另:报纸上写报税15元起,结果收了我35刀,不知道有没有被宰了一刀,回来后很郁闷!

yfyang : 2006-04-05#181
hedoudou 说:
放心,登陆前的收入不用计算在内。

登陆前的托儿费也不能报抵税

没有t5,可以打电话问银行利息是多少,然后填schedule4,就行了


谢谢你的热心回答。

jiajia : 2006-04-08#182
请问, 如果配偶不是移民, 婚姻状况肯定得答已婚, 可是相应的信息就不好填了啊

请问, 如果配偶不是移民, 婚姻状况肯定得答已婚, 可是相应的信息就不好填了啊! 比如省税如何退? 是按1个75还是按2个75?以及配偶的收入状况.等等, 但是她没有移民身份, 肯定不是纳税人了啊. 有必要填吗?

hedoudou : 2006-04-08#183
按1个75填,但在schedule 1的配偶抵扣栏上一样可以抵扣,并在t1 的sin卡栏下写上non -resident。 只申报你自己的税表,配偶的不用填表申报

hedoudou : 2006-04-11#184
最近,不少朋友都发短信息给我问报税的问题,如果大家的问题不是太私瘾的话,希望可以在本栏目里问。因为有些问题是大家都可能碰到的,公开解答了,大家就可以从中找到答案了。

oofy : 2006-04-12#185
请问豆豆 CCPOVERPAY 的量是否需要在SCHEDULE 1里308线中扣除,还有大家多说房租可以抵税,填在表格的何处

hedoudou : 2006-04-12#186
我不知道多少才叫overpay,但你t4上的cpp就是填在308的,但它旁边可是有个上限啊。

房租不能抵税啊,你又不是run business的。

Susana. : 2006-04-15#187
我也很关心新移民是否有600元的退税这个说法有,怎么没人回答呀??VANSKY 信息版上就有这样的广告.我老公也为了这个问题说要找他们报,到底有没有呀?我知道挺多新移民在

cayenne 说:
今天在报纸上找了一家会计帮我报税了,我是去年过年后短登的(我呆了10天,我老婆呆了20几天),今年4月1日刚长登。
帮我算下来才会退300多刀下来,不过要按季度退,郁闷!
会计说这就是GST,不知道大家说的新移民登陆,每个家庭退600多刀的是什么啊?在哪儿可以申请得到啊?
另:报纸上写报税15元起,结果收了我35刀,不知道有没有被宰了一刀,回来后很郁闷!

这的,相信大家都关心这话题呀!等着大侠的出现!!!!

Susana. : 2006-04-15#188
我也算了一下我是OVERPAY的,听说不要放在308,308要填准确的数字,要就在448最有利...

hedoudou 说:
我不知道多少才叫overpay,但你t4上的cpp就是填在308的,但它旁边可是有个上限啊。

房租不能抵税啊,你又不是run business的。

新移民可以关心一下CPP EI OVERPAY的问题,我就多得回几十元.

hedoudou : 2006-04-15#189
广告是不能尽信的,就象有的广告说收10元/人,但最后有可能收20、30元的。
理论上一对夫妇完全退GST,那么一年的总金额就应该是600元,但实际上,大多数的家庭每个人只能退50、60元/季度,一年下来就是400~500元。但具体税局是怎么计算的,就不知道了。

hedoudou : 2006-04-15#190
在你的T4的box16上的数如果少于1861.2就填在308行(在schedule 1的308行旁已经有了上限的数字);如果大于1861.2,就把大于的部分填到448行。当然在448行的数是可以refundable的。

但我做了大概100个case还没遇到overpay的,你可是第一个啊,恭喜恭喜。

Susana. : 2006-04-16#191
到是有人说把规定的放在308,其他放在448比较好,有不就不是全退回了,只是个比例..

hedoudou 说:
在你的T4的box16上的数如果少于1861.2就填在308行(在schedule 1的308行旁已经有了上限的数字);如果大于1861.2,就把大于的部分填到448行。当然在448行的数是可以refundable的。

但我做了大概100个case还没遇到overpay的,你可是第一个啊,恭喜恭喜。

I AM NOT SURED ABOUT THAT.

hedoudou : 2006-04-16#192
其实,多少应该放到308,多少放到448,guide里面已经有了说明,这可不是谁说了就算的,申报要按照指引来做的。只要放在448的就是refundable的,就像437一样。

但你真的是我遇到overpay cpp的第一个,可能我是因为我填的表大多数都是low income的原因吧。

你认为呢?

shen_jian6666 : 2006-04-17#193
没见过,在国内:wdb16: 如何报税

yfyang : 2006-04-17#194
hedoudou 说:
其实,多少应该放到308,多少放到448,guide里面已经有了说明,这可不是谁说了就算的,申报要按照指引来做的。只要放在448的就是refundable的,就像437一样。

但你真的是我遇到overpay cpp的第一个,可能我是因为我填的表大多数都是low income的原因吧。

你认为呢?


豆豆,经过深入研究guide的308行的解释,发现如果T4的26行为空白的话,可能大家的CPP数额均可以进入448 overpayment。具体可以用CRA的T2204表来计算一下。你看呢?如果是这样的话,大家又可以多退一点税了。我用WWW.TAXTRON.COM下载的软件计算的也是这样。

hedoudou : 2006-04-17#195
我看了guide 308的解释,它举了3个例子是说即使你的cpp没有达到1861.2也可计算overpay的。其中第3个例子是说,如果你的box14的总金额大于box26的总金额,那么就填form T2204计算你的overpay, 如果box26是空白,就使用box14的金额计算,并不是说box26空白就把cpp都放到448行。

还有软件我没用过,所以不知道怎么说。

另外,如果你想知道有没有cpp的overpay,填T2204就知道了。

我不知道我的理解对不?

Susana. : 2006-04-18#196
我自己算的是CPP OVERPAY几十元,可能是在有两个公司做吧,我可是低收入哟,但利用那公式,人家说不一定要达1861.2才是OVERPAY,有时少于也是呀,我还没得

hedoudou 说:
我看了guide 308的解释,它举了3个例子是说即使你的cpp没有达到1861.2也可计算overpay的。其中第3个例子是说,如果你的box14的总金额大于box26的总金额,那么就填form T2204计算你的overpay, 如果box26是空白,就使用box14的金额计算,并不是说box26空白就把cpp都放到448行。

还有软件我没用过,所以不知道怎么说。

另外,如果你想知道有没有cpp的overpay,填T2204就知道了。

我不知道我的理解对不?

钱,只是自己计算出来的,把就扣的就在308,多出的说在448,我想就是这样吧?有人用不同意见吗?

hedoudou : 2006-04-19#197
其实怎么算都问题不大,因为最后税局还是会把你的收据输入电脑,得出最后的数字。

收到他寄来的assessment就知道最后的答案了,在填税表的过程还是允许犯小错误的啊

嘉士伯 : 2006-04-26#198
支持楼主的热心肠行为!

wutian2005 : 2006-04-26#199
So complex

hedoudou : 2006-04-28#200
嘉士伯 说:
支持楼主的热心肠行为!

谢谢。

poplyy : 2006-05-23#201
好帖,谢谢!!!

linn : 2006-06-06#202
好贴,收藏!慢慢学习!

朱朱LOVE梅梅 : 2006-06-09#203
taging

西湖春天 : 2006-06-23#204
好,看了不是很明白,加拿大有注册税务师吧,如果不难,想考哦有用!

Darenwu : 2006-09-17#205
这个帖子当时讨论得很多,但好长时间没动静了,顶一下。
另外想提几个问题:我一家06年短登一个月,之后回到国内。短登期间申请了SIN卡和银行帐户,账户里也有钱(会产生利息收入,估计利息会超过50元),但没有申请GST和牛奶金,打算09年再长登。
1、我这种情况是否算税务居民?
2、如果07年开始需要报税,是否只报银行利息收入即可,还是短登回国后在国内的收入是否也需要申报?
3、我在国内的收入都已纳过税,再申报的话就是重复纳税了(而且据说是按税前收入申报)。虽然有帖子说会有退税返还,但加拿大的税务局如何知道我在国内纳过多少税,又会如何进行抵扣呢?
4、据说每年报税时还要申报在海外的固定资产(如房产),虽然不用纳税(只有产生房租等收入才需要纳税),但不知道申报的目的是什么?
请有经验的筒子不吝赐教。

Jennyzha : 2006-10-19#206
UP!

yangsisi : 2006-10-24#207
好贴,收藏啦! 那我们短登后回中国,明年4月我如何报税呢?拜托知道的TZ给指点指点!!!

yangsisi : 2006-10-24#208
好贴啊! 太复杂啦! 我不知道我明年4月如何报税,请指教哈!
:wdb9::wdb11:

我为海钓狂 : 2006-12-25#209
UP,205楼问题什么时候有答案啊~~~同问!

angel : 2006-12-28#210
看了上面的帖子还是一头雾水,想咨询楼主几个问题,我们是05年12月登陆半个月,开了银行账户,申请了SIN卡,然后回国继续工作,06年11月长等温,想问:1、我现在可以申请GST退税吗?与大家说得每年4月前的报税是一回事吗?
2、我这次来刚申请了医疗卡,现在让我交费,07.2月生效,我能否不交费直接申请低收入的免费呢?(在国内的收入低于交费标准)
谢谢

bluejingle : 2006-12-30#211
不好意思,很菜的问题, T1 GERNERAL 等相关表格的具体名称是什么呢?我进入了税局网站,T1 类FORM很多啊.很迷糊,请各位指教.

T1-ADJ T1 Adjustment Request
T1-CPSUM Summary of Certified Productions - rev_95
T1-CPSUP Statement of Certified Productions - rev_95
T1-DD(1) Direct Deposit Request - Individuals
T1-KS Schedule T1-KS
T1-M Moving Expenses Deduction
T1-OVP 2006 Individual Tax Return for RRSP Excess Contributions
T1-OVP-S 2006 Simplified Individual Tax Return for RRSP Excess Contributions
T1-OVPSCH Calculating the Amount of RRSP Excess Contributions Made Before 1991 that Are Subject to Tax
T1A Request for Loss Carryback
T1E-OVP Individual Tax Return for RESP Overcontributions for 1996 and Future Years
T10 Pension Adjustment Reversal (PAR)

blueAthens : 2006-12-30#212
学习,学习。。。。。。

前生为鱼 : 2006-12-31#213
1-每年二月起,纳税人都可以到邮局或税务局免费领取纳税表(Forms)及填表说明(General Income Tax and Benefit Guide),根据T4(工资收入一览表)等表及相关资料计算、填表,并于四月底以前邮给税务局即可。

2-以往年度曾报过税的人士,会在年初收到收到税务局(Canada Customs and Revenue Agency)的一套资料(package)。资料里一般会包括以下内容:

1)一封含有社会保险卡号的信。提醒你核对一下卡号是否正确;住址是否变更;告知上网报税号(Access Code)以及税务局网址(www.ccra.gc.ca)。如果已经变更住址或信中内容不符,应尽快与税务局联系。

(2)报税表《Form 2xxx-T1 Special Ontario》。包括若干表,T1表最重要,必须填。其余表只有发生相关内容时才填报。

(3)报税指导《Special Income Tax and Benefit Guide 2xxx》。对报税表给予了逐项逐条的解释。

在T1表的最后,你会算出金额,或是退税(REFUND),或是补税(OWING)。

第一次申报必须要填表邮出。以后申报则可以通过上网、电话等方式,快捷简便。

自雇者可延迟到六月中交表,但只限于在退税(REFUND)的情况下。若是补税(OWING),必须在4月30日前处理(可以先交税,后交表)。
谢谢!

zuizui : 2007-01-22#214
好,收藏

大老虎 : 2007-02-28#215
回国了,去年没有保税,怎么办理

我回国了,去年没有保税,怎么办理

lucialiu98 : 2007-04-16#216
回复: 报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

up!

manni : 2007-04-24#217
回复: 报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

我给孩子买了教育保险,每个月50$,不知道添到什么地方?或那一页哪一格?
请帮忙解答。

manni : 2007-04-24#218
回复: 报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

up

sawayaka : 2007-08-13#219
回复: 报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

加拿大报税看起来好麻烦呀,头大

Luciewang : 2007-12-13#220
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又要到报税季节了,从头到尾学习了一遍,长知识啊!

eexcel : 2007-12-14#221
回复: 报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

先学习一下!

happypig : 2007-12-23#222
回复: 报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

这个帖子当时讨论得很多,但好长时间没动静了,顶一下。
另外想提几个问题:我一家06年短登一个月,之后回到国内。短登期间申请了SIN卡和银行帐户,账户里也有钱(会产生利息收入,估计利息会超过50元),但没有申请GST和牛奶金,打算09年再长登。
1、我这种情况是否算税务居民?
2、如果07年开始需要报税,是否只报银行利息收入即可,还是短登回国后在国内的收入是否也需要申报?
3、我在国内的收入都已纳过税,再申报的话就是重复纳税了(而且据说是按税前收入申报)。虽然有帖子说会有退税返还,但加拿大的税务局如何知道我在国内纳过多少税,又会如何进行抵扣呢?
4、据说每年报税时还要申报在海外的固定资产(如房产),虽然不用纳税(只有产生房租等收入才需要纳税),但不知道申报的目的是什么?
请有经验的筒子不吝赐教。

你的问题有答案了吗?俺也想知道

比比 : 2009-04-08#223
回复: 报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

你好,本人正在研究如何??,想?教一??铨:07年我?已??,08年我想依然用填表的方式??,因?不是很?用?子??。08年大部分?殓在?内,也有一些收入。??,如果要?呃部分收入??,?如何填??著著!

cyzhangch : 2009-04-28#224
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好贴

anny1234 : 2009-12-21#225
回复: 报税季节快到了,教你如何处理加拿大的税收zt

作为新移民在踏足加拿大之前, 在国内都购置了一些固定资产. 移民加拿大后,根据加拿大税法,在每年报告个人所得税时,应该向政府申报在海外的资产. 根据规定,只有价值超过十万加币的财产才需要申报. 那么是否所有超过该价值的海外资产都应该向政府申报呢? 有那些详细的划分呢? 下面是需要向政府申报的海外资产, 他们是:

不需要向政府申报的海外资产包括:
3. 所拥有的固定资产专门用于经营,即生意用途

请问上面说的用于经营的固定资产要在当时购买时取得什么样的发票才能在加进行抵扣,发票金额要注明折合加币吗?不需要申报,直接抵扣个税就可以了吗?有人知道吗?谢谢

大饼 : 2011-01-04#226
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顶!顶!顶!